为进一步加强医院内部控制,提升各部门管理水平和风险防范能力,2月21-27日,由总会计师、内控办主任任继钊牵头,财务科、审计科相关人员参与,对医院14个职能科室涉及单位层面、业务层面的内控工作开展情况进行了风险评估。
此次风险评估工作以召开科室座谈会和现场督查相结合的方式进行,一是检查2021年度风险评估报告已披露问题的整改情况;二是对各职能科室2022年度内部控制风险评估自评情况进行分析和再评价;三是对各职能部门内部控制工作开展情况进行了指导,并重点梳理了涉及人、财、物的职能部门可能发生的风险点,并分类分项提出了承受风险、规避风险、分担风险、降低风险的建议。
现场检查
任继钊强调:新形势下的巡视巡察、国家审计不再是一个点面的常规检查,而是针对单位经济活动、内部控制的一条线的全面审查。各职能部门一定要认清形势,要从法律法规、政策制度、行业规定及内部控制入手,建立健全归口职能部门涉及的相关管理制度、规范各项业务流程,形成相互监督相互制约的内部控制体系,有效防范医院战略风险、运营风险、财务风险、法律风险 、合规风险等,将各类风险控制在单位风险容忍范围之内,确保医院经济活动合法合规、资产安全、财务信息真实完整,进而不断提高运营效率和效果,促进医院合规运行,实现发展战略。